2022年中共新晃侗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室预算公开
发布时间:2021-10-28 08:05 信息来源:新晃县财政局
目 录
第一部分 2022年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、单位整体支出绩效目标表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(1)职能职责
中共新晃侗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是:
1、负责处理委员会日常事务工作,协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求;组织开展对涉及全县各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向委员会提出工作建议。
2、组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策;协调推进全县网络安全和信息化法治、标准建设,根据职责权限负责相关法规、规章等的草案起草、实施和监督检查,根据职责权限拟订网络安全和信息化领域有关标准并监督实施;依法完善与信息化相关的统计调查制度。
3、统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作;指导推进党政部门,重点行业网络安全保障和信息化工作;协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关;统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展;推进网络强县有关工程建设,协同有关部门共同推进电子政务建设,协调推动公共服务和社会治理信息化,协调促进智慧城市建设;指导网络安全信息共享和通报。
4、督促落实全县网络安全和信息化有关重大事项,负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
5、负责全县互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全;贯彻落实党和国家互联网新闻信息传播方针政策;负责互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和涉及的网络平台。
6、负责指导协调全县网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集、分析、研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态;依法规范互联网舆情服务市场。
7、推动全县网络阵地建设,负责重点新闻网站规划建设,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展;负责网站转载新闻稿源的管理。
8、推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律;负责指导全县互联网行业党建工作。
9、贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策;依法负责全县网络新闻业务和向社会公众提供互联网新闻信息服务的许可及日常监管;指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;指导推进全县新技术新应用安全评估工作;负责统筹推进网络安全审查工作,组织实施关键信息基础设施网络安全的抽查检测和应急演练。
10、协调拟订扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系,开展互联网经济和发展态势研究,协调推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系,统筹协调全县重要信息资源的开发利用与共享。
11、协同有关部门指导县内机构开展金融信息服务业务;配合有关部门负责对金融信息服务等业务进行监管;协调建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。
12、组织拟订全县网络安全和信息化干部人才队伍建设规划;组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设;规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作;组织开展网络媒介素养教育。
13、指导、检查、推动各乡镇和有关部门网络安全和信息化工作;指导、协调全县网络安全和信息化领域的对外交流与合作。
14、完成上级网信办交办的有关事项,完成县委、县政府以及委员会交办的其他任务。
(2)机构设置
中共新晃侗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室(简称县委网信办)单位内设机构包括:办公室(政策法规股)、网络传播与舆情应急股、网络安全与信息化发展股、网络安全和舆情监测中心。
二、部门预算单位构成
中共新晃侗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有中共新晃侗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算187.57万元,其中:一般公共预算拨款187.57万元,政府性基金预算拨款0,国有资本经营预算拨款0,社会保障基金预算资金0,财政专户管理的非税收入拨款0,上级财政补助收入0,事业收入0,事业单位经营服务收入0,上级单位补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0。2022年收入预算较上年增加1.79万元,主要是因为:新进事业编制人员4名,业务及人员经费有所增加。
(二)支出预算:2022年支出预算187.57万元,其中:一般公共服务支出164.89万元,社会保障和就业支出10.17万元,卫生健康支出5.40万元,住房保障支出7.11万元。支出较上年预算增加1.79万元,其中:基本支出减少19.11万元,项目支出增加20.90万元,1、新进事业编制人员4名,业务及人员经费有所增加;2、接待费用有所减;3、专项业务费有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出187.57万元(含上级财政补助0),其中:一般公共服务支出164.89万元,占87.91%;社会保障和就业支出10.17万元,占5.42%;卫生健康支出5.40万元,占2.88%;住房保障支出7.11万元,占3.79%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数106.67万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算80.90万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出80.90万元,包括网络安全工作经费、网上群众工作云维护经费等,用于开展网络安全、网络问政等工作。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年中共新晃侗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费17.73万元,较上年预算减少48.02万元,下降73.03%,主要是因为厉行节俭,减少相关经费支出。
(二)“三公”经费预算:2022年中共新晃侗族自治县委网络安全和信息化委员会办公室“三公”经费预算数为0,其中,公务接待费0,公务用车购置及运行费0(其中,公务用车购置费0,公务用车运行费0),因公出国(境)费0。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.30万元,主要是因为厉行节俭,减少“三公”经费支出。
(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算1.08万元,拟召开全县网信工作会议,人数200人,我办计划于2022年8月组织全县各乡镇、各单位宣传委员及网信专干召开全县网信工作会议,会议费预算1.08万元;培训费预算0;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0,其中,货物类采购预算0;工程类采购预算0;服务类采购预算0。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为187.57万元,其中,基本支出106.67万元,项目支出80.90万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
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