新晃县宣传部2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-16 10:34 信息来源:新晃县财政局

  

第一部2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(部门预算经济分类)

5、部门支出总表(政府预算经济分类)

6、县级基本支出预算明细表-工资福利支出(部门预算经济分类)

7、县级基本支出预算明细表-工资福利支出(政府预算经济分类)

8、县级基本支出预算明细表-商品和服务支出(部门预算经济分类)

9、县级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(部门预算经济分类)

11 县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13 、一般公共预算支出情况表

14 、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算县级基本支出预算明细表-工资福利支出(部门预算经济分类)

16、一般公共预算县级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17 、一般公共预算县级基本支出预算明细表-商品和服务支出(部门预算经济分类)

18、一般公共预算县级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19 、一般公共预算县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(部门预算经济分类)

20、一般公共预算县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款-经费拨款(部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款-经费拨款(按政府预算经济分类)

27、县级项目支出预算明细表

28、一般公共预算“三公经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、部门整体支出绩效目标表

第一部分:新晃县委宣传部2020年部门预算说明

  

一、部门基本概况

  (一)职能职责

1、拟定全县宣传思想文化工作规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。
  3、筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作,组织推动理论武装工作。负责为全县各级党委(党组)理论学习提供有关服务,组织实施理论宣讲活动等。

4、责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责统筹指导全县社会宣传教育工作,协调开展形势政策教育、国防教育和重大典型宣传,指导推动爱国主义教育基地建设和管理,协调重大纪念活动的组织和宣传。

5、统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全县新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6、拟订全县新闻出版业的管理办法并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的核发管理。

7、从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8、统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化体育建设。

9、负责管理全县电影行政事务,指导监管电影发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动。

10、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术、旅游、体育业改革发展提出建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化改革发展领导小组办公室日常工作。

11、统筹指导协调全县舆情信息工作,指导协调开展舆情信息收集分析研判和调查研究工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12、统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划,指导协调对外文化交流工作。负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作;组织协调涉及港澳新闻宣传工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

13、统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县直各部门和各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设和实施。拟订重大问题对外宣传口径。     

14、负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署,拟订全县精神文明建设工作规划并组织实施。指导全县公民思想道德建设和市民素质教育等活动,组织、指导全县未成年人思想道德建设工作。负责全县志愿服务活动的总体规划和协调指导全县开展群众性精神文明创建活动。组织、参与军(警)民共建和其他各种共建活动。

15、受县委委托,会同县委组织部管理县直宣传文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论的阵地和重要岗位领导干部管理。对干部任免,就落实意识形态工作责任制提出意见。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

16、对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导县文化旅游广电体育局、县融媒体中心。受县委委托,代管县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会。

17、完成县委交办的其他任务。

  (二)机构设置

  根据编核定,我内设7个,全部纳入2020年部门预算编制范围。内设室分别是办公室理教组新闻组(加挂县突发公共事件应急新闻中心牌子)文化艺术组宣传教育组意识形态工作组文明创建指导组。

二、部门预算单位构成

只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有新晃县委宣传部本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算汇总情况。收入既包括一般公共预算,也包括上级财政补助;支出既包括保障部机关基本运行的经费,也包括归口我单位管理使用的项目经费

(一)收入预算:2020年年初预算数420.28万元,其中,一般公共预算拨款369.28万元,上级财政补助51万元。收入较去年增加89.87万元,主要是因为增加了上级财政补助力度加大、农村电影放映及电影院定额补助支出增加

(二)支出预算:2020年年初预算420.28万元,其中一般公共服务支出270.41万元,文化旅游体育和传媒支出102万元,社会保障和就业支出22万元,卫生健康支出17.76万元,住房保障支出8.11万元。支出较去年增加了89.87万元,主要是因为增加了文化旅游体育和传媒支出102万元,包括但不限于农村电影放映及电影院定额补助力度加大、农村电影放映补助支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

  2020年一般公共预算拨款支出预算369.28万元,其中,一般公共服务支出270.41万元,占73%;文化旅游体育和传媒支出51万元,占14%;社会保障和就业支出22万元,占6%;卫生健康支出17.76万元,占5%;住房保障支出8.11万元,占2%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为258.28万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为111万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括农村电影放映及电影院定额补助支出41万元、农村电影员生活补助支出10万元、手机报扩面支出30万元以及全国文明城市提名城市创建经费30万元。

五、政府性基金预算支出

本年度无政府性基金预算支出。

、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费 

  2020年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款69.95万元,比2019年预算减少200.46万元,主要是因为2019年度机关运行经费包含了工资性支出以及2020年进一步压缩了开支。主要包含:办公费50.95万元,会议费3万元,培训费3万元,委托业务费164万元,公务接待费4万元,公务用车运行维护费7万元。

  2、“三公”经费预算 

  2020年本级单位“三公”经费预算数为11万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元),因公出国(境)费0万元。2020 年“三公”经费较年减少2万元,减少15.38%%。主要是因为主要是一方面因为我部进一步减少了公车运行维护费,另一方面是我部对招待费进行了严格控制和加强管理。

3、一般性支出情况

 2020年本级单位会议费3万元,主要是部务会议。培训费3万元,主要涵盖各类宣传专题讲座。

4、政府采购情况

本年度无政府采购预算。

5、国有资产占用使用情况说明: 

截至2019年12 月31日,2019年,我部车辆保有量0台,以前有1台公车已移交公车平台,现由公车平台派一台车给我单位使用;无单位价值50 万元以上通用设备、单价100 万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明:

    本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为420.28万元,其中,基本支出258.28万元,项目支出162万元。

  、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分:部门预算公开的表格情况

(详见附表)

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