2022年新晃侗族自治县商务科技和工业信息化局预算公开
发布时间:2021-10-29 08:29 信息来源:新晃县财政局
目 录
第一部分 2022年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、单位整体支出绩效目标表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(1)职能职责
新晃侗族自治县商务科技和工业信息化局的主要职责是:
1、主要负责贯彻执行党和国家的相关方针、政策及国家、省、市、县有关经济和信息化、科技、商务等方面的法律法规和方针政策;
2、拟订相关规范性文件、政策和措施及全县工业经济的日常运行调节及实施。
(2)机构设置
商务科技和工业信息化局内设机构包括:办公室(人事财务股)、政策法规股(行政审批服务股)、商贸与市场股、电子商务股、体系建设与对外贸易股、科技计划股、高新技术产业合作股、经济运行股、产业装备和投资规划股、电力运行与信息化推进股、节能与资源综合利用股、综合管理股(交通股)等12个职能股室。
二、部门预算单位构成
新晃侗族自治县商务科技和工业信息化局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有新晃侗族自治县商务科技和工业信息化局本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算963.39万元,其中:一般公共预算拨款948.39万元,政府性基金预算拨款0,国有资本经营预算拨款0,社会保障基金预算资金0,财政专户管理的非税收入拨款0,上级财政补助收入15.00万元,事业收入0,事业单位经营服务收入0,上级单位补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0。2022年收入预算较上年减少795.41万元,主要是因为项目减少,上级补助减少,且本年度应急指挥中心会议系统已建设完成不再纳入预算。
(二)支出预算:2022年支出预算963.39万元,其中:一般公共服务支出778.41万元,社会保障和就业支出82.34万元,卫生健康支出43.74万元,住房保障支出58.90万元。支出较上年预算减少795.41万元,其中:基本支出减少75.00万元,项目支出减少720.41万元,基本支出减少主要是因为厉行节约,项目支出减少主要是因为项目减少,上级补助减少,且本年度应急指挥中心会议系统已建设完成不再纳入预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出963.39万元(含上级财政补助15.00万元),其中:一般公共服务支出778.41万元,占80.80%;社会保障和就业支出82.34万元,占8.55%;卫生健康支出43.74万元,占4.54%;住房保障支出58.90万元,占6.11%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数817.28万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算146.11万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出146.11万元,主要用于事业发展经费131.11万元,三区人才专项业务费15万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年新晃侗族自治县商务科技和工业信息化局机关运行经费82.32万元,较上年预算减少100.33万元,下降54.93%,主要是因为单位厉行节俭,且专项业务费纳入项目管理。
(二)“三公”经费预算:2022年新晃侗族自治县商务科技和工业信息化局“三公”经费预算数为20.00万元,其中,公务接待费20.00万元,公务用车购置及运行费0(其中,公务用车购置费0,公务用车运行费0),因公出国(境)费0。2022年“三公”经费预算较2021年减少6.00万元,主要是因为单位厉行节俭。
(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0;培训费预算0;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0,其中,货物类采购预算0;工程类采购预算0;服务类采购预算0。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为963.39万元,其中,基本支出817.28万元,项目支出146.11万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。